Nota de Empenho Nº 01966/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000022 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 7 MOD. FORMATADA: 7 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 845( HOSPITAL)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/09/2024
R$ 2.698,51
Total:
R$ 2.698,51
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1966
15/10/2024
0000001
R$ 2.698,51
Total:
R$ 2.698,51
Código de verificação:
169950