Nota de Empenho: 0299/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR AICMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A SEC DE OBRAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 005.371.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/02/2024
R$ 1.650,00
Total:
R$ 1.650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
299
21/02/2024
0000001
R$ 1.650,00
Total:
R$ 1.650,00
Código de verificação:
439307