Nota de Empenho: 0001/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CONJUNTO ROTATIVO) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNCIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00017 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/01/2024
R$ 3.000,00
Total:
R$ 3.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1
05/01/2024
0000001
R$ 3.000,00
Total:
R$ 3.000,00
Código de verificação:
658154