Nota de Empenho: 0469/2026
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000103/07/2026R$ 3.956,84
  Total:R$ 3.956,84
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202646908/07/20260000001R$ 3.956,84
   Total:R$ 3.956,84
Código de verificação: 731511