Nota de Empenho: 0269/2026
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000110/06/2026R$ 643,14
  Total:R$ 643,14
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202626918/06/20260000001R$ 643,14
   Total:R$ 643,14
Código de verificação: 354727