Nota de Empenho: 0501/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO E ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/05/2026
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
Código de verificação:
941649