Nota de Empenho: 0035/2026
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000119/01/2026R$ 9.221,90
  Total:R$ 9.221,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20263520/01/20260000001R$ 9.221,90
   Total:R$ 9.221,90
Código de verificação: 702126