Nota de Empenho: 0019/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?472, NO MES DE JANEIRO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?02 2025 CONTRATO N?04 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/01/2026
R$ 999,60
Total:
R$ 999,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
19
04/02/2026
0000001
R$ 999,60
Total:
R$ 999,60
Código de verificação:
865138