Nota de Empenho: 0806/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000112/07/2025R$ 476,48
  Total:R$ 476,48
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202580616/07/20250000001R$ 476,48
   Total:R$ 476,48
Código de verificação: 637063