Nota de Empenho: 0489/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000107/07/2025R$ 11.714,20
  Total:R$ 11.714,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202548909/07/20250000001R$ 11.714,20
   Total:R$ 11.714,20
Código de verificação: 613707