Nota de Empenho: 0243/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/07/2025R$ 735,29
  Total:R$ 735,29
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202524329/07/20250000001R$ 735,29
   Total:R$ 735,29
Código de verificação: 546079