Nota de Empenho: 0571/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000116/08/2025R$ 3.784,50
  Total:R$ 3.784,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202557120/08/20250000001R$ 3.784,50
   Total:R$ 3.784,50
Código de verificação: 582252