Nota de Empenho: 0343/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000115/05/2025R$ 403,64
  Total:R$ 403,64
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202534316/05/20250000001R$ 403,64
   Total:R$ 403,64
Código de verificação: 678719