Nota de Empenho: 0437/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000102/05/2025R$ 3.871,37
  Total:R$ 3.871,37
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202543705/05/20250000001R$ 3.871,37
   Total:R$ 3.871,37
Código de verificação: 857198