Nota de Empenho: 0214/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000118/03/2025R$ 637,28
  Total:R$ 637,28
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202521418/03/20250000001R$ 637,28
   Total:R$ 637,28
Código de verificação: 949471