Nota de Empenho: 0194/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/03/2025R$ 2.263,89
  Total:R$ 2.263,89
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519412/03/20250000001R$ 2.258,46
   Total:R$ 2.258,46
Código de verificação: 520060