Nota de Empenho: 0179/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/03/2025R$ 3.278,69
  Total:R$ 3.278,69
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202517912/03/20250000001R$ 3.270,82
   Total:R$ 3.270,82
Código de verificação: 264627