Nota de Empenho: 1060/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N? 15.935
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/08/2024
R$ 1.350,01
Total:
R$ 1.350,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1060
21/08/2024
0000001
R$ 1.350,01
Total:
R$ 1.350,01
Código de verificação:
311112