Nota de Empenho: 0565/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000106/05/2024R$ 2.960,86
  Total:R$ 2.960,86
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202456508/05/20240000001R$ 2.960,86
   Total:R$ 2.960,86
Código de verificação: 389412