Nota de Empenho: 0970/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000108/05/2024R$ 346,30
  Total:R$ 346,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202497005/06/20240000001R$ 346,30
   Total:R$ 346,30
Código de verificação: 211185