Nota de Empenho: 0316/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5417
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/03/2024
R$ 2.379,00
Total:
R$ 2.379,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
316
15/03/2024
0000001
R$ 2.379,00
Total:
R$ 2.379,00
Código de verificação:
194000